Enying - Enyingi Hírmondó, 2000 (11. évfolyam, 1-5. szám)

2000-03-01 / 1. szám

HÍRMONDÓ Enying Város Önkormányzatának Képvise­­lő-testülete 2000. február 23-án közmeghall­gatást tartott a Művelődési Házban. A Képviselő-testület kihelyezett ülésén 2/2000.(11.23.)számú rendelettel elfogadta a város 2000. évi költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási főössze­ge : 601.283 eFt Bevételek megoszlása : Állami támogatás : 304.145 eFt TB támogatás : 7.500 eFt Egyes jöv. pótló támog. bev. : 38.700 eFt Saját bevételek: 154.840 eFt Működési hitel: 65.898 eFt Kiadások megoszlása : Fejlesztési kiadások : 30.200 eFt Az állami normatív hozzájárulás összege az elmúlt évhez viszonyítva csökkent, így a képviselő-testület a saját bevételek emelését tartotta szükségesnek, ezért a 2000. évben megemelésre került a­­ kommunális adó, - gépjárműadó, - iparűzési adó, - víz- és csatornadíj, - bérleti díj. Változatlan maradt a lakbér és a közterület használati díj. A bevételek és a kiadások között 65.898 eFt hiány fedezetéül működési hitelfelvétel került beállításra. A működési hiány össze­gére az önkormányzat pályázatot kíván be­nyújtani önhibájukon kívül hátrányos hely­zetbe került önkormányzatok címén. A hiány további csökkentése érdekében az önkormányzat folytatni kívánja az intézmé­nyek racionalizálását és ésszerűbb, takaréko­sabb gazdálkodásra törekszik. Ezt az alapfe­ladatok szakmai színvonalának csökkentése nélkül kívánja megoldani. A fejlesztési kiadások közül ingatlanértéke­sítésből 20% kerül elkülönítésre lakásalapra, amelyet az önkormányzat szakemberek lete­lepítésére kíván fordítani. 2000. évi fejlesztési kiadások részletezése - Útfelújítás ( saját rész) 5.571 eFt - Katolikus templom felújítása (saját rész ) 100 eFt - Dolgozók lakásépítési alapja 900 eFt - Közvilágítás korszerűsítése 5.000 eFt - Csapadékvíz elvezetése 4.750 eFt - Kossuth u. járda páratlan oldal tervezése 300 eFt További pályázatok önrészeként 7.539 eFt fejlesztési tartalék került elkülönítésre. Az Önkormányzat és intézményei személyi juttatásainak megtervezésénél a kormány által meghatározott 8,25%-os bérfejlesztés helyett 6%-os bérfejlesztéssel számol, mert a 3%-os létszámleépítést az Önkormányzat nem tudja érvényesíteni az alapfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül. Az Önkormányzat intézményeinek működési és dologi kiadásai a lehető legtakarékosabb módon lettek megállapítva. A fenti elképzelések megvalósításához szük­séges és elkerülhetetlen az Önkormányzat és a lakosság fokozottabb együttműködése és egymást segítő szándéka. Működési kiadások: Ebből: Személyi kiadás : Munkaadókat terhelő járul. : Dologi kiadások : Átadott pénzeszköz : 571.083 eFt 217.232 eFt 87.232 eFt 186.686 eFt 79.890 eFt 2

Next