Zsámboki Krónika, 2008 (9. évfolyam, 1-4. szám)

2008-03-01 / 1. szám

Zsámboki Krónika Zsámbok község önkormányzatának 2008. évi költségvetése Zsámbok község képviselőtestü­lete 2008. február 12-én megtartott ülésén elfogadta éves költségvetési rendeletét. A 2008. évi költségvetés koncep­ciójának kialakításában ismételten az alábbi szempontok kerültek ki­alakításra: - a település lakói által elvárt szolgáltatások biztosítása, javítása. - bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése és fenntar­tása. - a törvényi előírásoknak megfe­lelő kötelező feladatok ellátása. - a település arculatának alakítá­sa. - külső források feltárása, bevo­nása. Az éves költségvetés bevételi és kiadási főösszege: 247 652 000 Ft Bevételeink 74 %-a normatív ál­lami támogatás, amely magában foglalja a személyi jövedelemadó 8 %-át, szociális és közoktatási felada­tok ellátásának előirányzatát, társa­dalombiztosítási finanszíro­zást..........Összege: 183 247 000 Ft Az előző esztendőhöz viszonyít­va a központi támogatás közel 8 000 000 Ft-al csökkent. Saját forrásból származó bevé­teleink - gépjárműadó, térítési dí­jak, részvény utáni osztalék, telekér­tékesítés, bérleti díjak, LEADER pályázaton nyert támogatás össze­ge..": 50 000 000 Ft 2008. január 1-vel bevezetésre került a helyi iparűzési adó és a ma­gánszemélyek kommunális adója, amely kompenzálta az elvont állami támogatást. Az adók költségvetésben terve­zett összege: 14 000 000 Ft. Az iparűzési adó bejelentések alap­ján: 9 000 000 Ft-ot terveztünk, ( ebből 3 000 000 Ft a Zsámboki vállalko­zók adóbefizetése) amely a jelenlegi adatközlések szerint jelentős mértékben változik. A képviselőtestület következő ülésén tekinti át, - a ténylegesen beérke­zett adatok alapján - a költségvetés mó­dosítását, a településfejlesztés további lehetőségeit. A Tóalmási út végén lévő ipari területünkre várjuk a befektetők, vállalkozás létrehozása iránt érdek­lődőket. Működési kiadásaink előirány­zata: 228 123 000 Ft, amely az óvo­da, iskola, polgármesteri hivatal, művelődési ház, múzeum, park fenntartás költségeit, temetőfenntar­tást, közvilágítást, Lecsó fesztivál költségét, szociális feladatok ellátá­sát és lakossági szolgáltatások.... finanszírozását valamint az állam által kötelezően előírt 5 %-os bérfej­lesztést biztosítja. A képviselőtestület tagjai a 2006- október 1- i választások óta nem részesülnek tiszteletdíjban. Hiteltörlesztésre: 2 440 000 Ft-ot terveztünk, kamattörlesztésre 1 860 000 Ft-ot valamint a tartalék­­alapban: 9 739 000 Ft áll rendelkezé­sünkre. Lehetőségünk nyílik a pá­lyázatokon történő részvétel esetén önrész biztosítására. Az előző évi kiadások össze­hasonlításaként a Bajza Lenke Álta­lános Iskola és a Kacó Napközi Ott­honos Óvoda működésére 7 000 000 Ft többlet ráfordítással is csak a szükséges működési feltételeket tudjuk biztosítani. Az elmúlt esz­tendőben az infláció mértéke­ 7,9 % volt, ahogyan azt Önök is tudják. Az oktatási intézmények mun­kájának segítése érdekében a Gö­döllői Kistérségi Társulás keretén belül létrejött a Pedagógiai Szak­­szolgálat. A gyerekek pedagógiai, logopédiai, pszichológiai ellátását biztosítjuk. A szakértők alkalmazá­sára közel: 2 000 000 Ft a ráfordítás. Túra városában megalakult Központi Ügyelet működtetésére önkormányzatunk: 1 000 000 Ft-ot biztosít. A KMOP pályázaton nyert isko­lafelújítási programban: 45 000 000 Ft támogatásban részesültünk, az ehhez szükséges 5 000 000 Ft saját forrást a költségvetésből biztosítjuk. Az Európai Uniós finanszírozásnak köszönhető­en a munkálatok június elején kez­dődnek. A település Általános Rendezési Tervének módosítása, jogszabályok által kötelezően előírt Örökségvé­delmi terv elkészíttetésére: 1 400 000 Ft a tervezett kiadás. A járdák felújításához építő­anyagot biztosítunk, szeretnénk kérni a lakosság közreműködését is. Az utak mellett - a vízelvezetés ér­dekében - a feltöltött szakaszokat szeretnénk egyengetni, szikkasztó árkokat készíttetni. Összes tervezett költség: 1 400 000 Ft. Továbbra is kátyúzással tudjuk az utak állapotát karbantartani. Ebben az évben kerülnek fel­szerelésre a Deák Ferenc utcában a közvilágítási lámpák. Elkezdődik a temetőben a kerí­tés építése, hulladéktárolók elhelye­zése valamint a Jászfényszarui útról történő behajtó kialakítása. A faluközpont rendezése to­vábbra is terveink között szerepel. A Közép Magyarországi Régió je­lenleg csak a tőlünk nagyobb létszá­mú települések központjának fej­lesztését támogatja. Az előkészítési munkák érdekében azonban elké­szíttetjük a faluközpont látványter­vét, melyre a pályázatot hamarosan közzétesszük. A szoborkert parkosítása a tavasz folyamán folytatódik. A ren­delő és az óvoda előtti területekre növények, virágládák kerülnek ki­helyezésre. Új hulladéktároló edé­nyek is készülnek. A munkálatok jelentős részét karbantartó dolgozó­ink végzik. Befejeződik a búcsú­­­hinták­­ helyszínének kialakítása, a Vásár téren az elmúlt esztendőben a rossz idő beállta miatt nem készült el a munka. Augusztus hónapban ismétel­ten megrendezzük a Lecsófesztivált, melyhez 3 000 000 Ft-ot terveztünk. A LEADER + vidékfejlesztési prog­ramon elnyert támogatásból a Jó­zsef Attila Művelődési ház padlóza­tát újítjuk fel. Évtizedek óta a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására nem volt tervezett költség. Az elrongyo­­lódott szőnyegek, lyukas függö­nyök, húsz évvel ezelőtt leselejtezett bútorok, levált vakolatok, hézagos - egyenetlen padló mind az áldatlan körülményeket bizonyítják. A hivatal munkatársai részére nem megfelelően kialakítottak az irodahelyiségek, a technikai eszkö­zök hiánya is jelentős nehézségeket okoz a napi munkavégzés folya­mán. A képviselőtestület a költségve­tésben kisebb felújítási munkákra, eszköz­beszerzésre elkülönített 1 900 000 Ft-ot. ► 3

Next